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為進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部審計工作機(jī)制建設(shè),發(fā)揮內(nèi)部審計工作職能,5月30日下午,投資集團(tuán)召開審計工作會議,傳達(dá)學(xué)習(xí)全國、全省及控股集團(tuán)審計工作會議精神,對投資集團(tuán)內(nèi)部審計工作進(jìn)行部署。董事長薛炳海出席會議并講話,總經(jīng)理楊玉虹主持會議。
薛炳海表示,國有企業(yè)在社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展中承擔(dān)著重要角色,內(nèi)部審計作為審計監(jiān)督體系三駕馬車之一,要以更高的站位、更高的質(zhì)量賦能國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。薛炳海對開展內(nèi)審工作提出三點(diǎn)意見:一是要創(chuàng)新內(nèi)部審計工作方法方式,提高全覆蓋質(zhì)量。要充分利用大數(shù)據(jù)力量,將日常監(jiān)督與數(shù)據(jù)分析相結(jié)合,創(chuàng)建信息化審計模式,實現(xiàn)對公司業(yè)務(wù)內(nèi)容及業(yè)務(wù)過程的全覆蓋;二是要加強(qiáng)內(nèi)部審計制度建設(shè)和人才隊伍建設(shè)。要健全內(nèi)部審計制度,確保內(nèi)部審計工作的每個環(huán)節(jié)都有制度可循,要持續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí),通過內(nèi)部學(xué)習(xí)和外部培訓(xùn)提升內(nèi)審人員的專業(yè)素養(yǎng)以及對業(yè)務(wù)的了解,增強(qiáng)內(nèi)部審計工作的深度;三是要強(qiáng)化對內(nèi)部審計工作成果成效的運(yùn)用。要落實整改責(zé)任,將整改作為出發(fā)點(diǎn)與落腳點(diǎn)以形成閉環(huán),提高內(nèi)部審計成效,以高質(zhì)量整改促進(jìn)經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)質(zhì)效提升。
會議要求,要圍繞投資集團(tuán)主責(zé)主業(yè),提高審計質(zhì)效,保駕護(hù)航投資集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展;要充分認(rèn)識內(nèi)部審計工作的重要性,提升履職能力,規(guī)范開展內(nèi)部審計工作;要力爭沖刺“雙過半”,為全年工作目標(biāo)打下良好基礎(chǔ)。
會議通報了2023年度內(nèi)部審計工作開展情況和2024年度內(nèi)部審計工作計劃。投資集團(tuán)經(jīng)營班子、各部門負(fù)責(zé)人和子公司班子、相關(guān)職能部門員工出席會議。